t3年度结账后怎么改t3年度结账怎么操作

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1.登录用友T3财务软件;

2.进入“凭证模块”,进行本年度的凭证录入;

3.进入“总账模块”,检查并修改往来单位账款、固定资产、存货和现金及银行等科目结存;

4.进入“结账模块”,确认凭证正确,同时检查要结账的月份;

5.选择“主从结账”办法结账,完成结账操作,系统会把本年余额清零,分户账生成内部往来、损益结转;

6.将本年度结账时的各往来单位余额写入客户表或供应商表;

7.进入期末调账模块,核对本年度的损益。

用友T3年度结账怎么做1、首先打开用友T3,使用帐套的主管账号登录。

2、然后点击打开主菜单栏中的“年度账”,在弹出来的窗口中选择打开“建立”。

3、年度帐建立后,先要退出登录,登录到最新一年的年度帐。

4、然后点击打开年度帐中的结转上年数据选项,把你需要结转的转过去。

5、然后等待完成就可以了。

t3记账凭证已经结过账了怎么改要备份账套后反结账反记账后才能修改

总账反结账步骤如下:

1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。

总账反记账,具体操作步骤如下:

点击最上面一行菜单栏的【总账】—【期末】—【对账】,同时按【ctrl+h】两个键,再进入上方菜单【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,然后选择恢复到【月初状态】,点击【确定】,输入账套主管密码后即可恢复记账。

用友t3年终结账后如何结转下一年1、结转下一年时,需要在用友T3系统中执行一系列操作。

2、首先,需要进行年末结账操作,包括核对和调整各项账簿,生成年度报表和财务报表等。

3、然后,根据公司的具体情况,在系统中进行相关设置,如建立新的会计期间、更新年度预算等。

关于t3年度结账后怎么改,t3年度结账怎么操作的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

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